1.第一章-审计概述、第二章-审计计划 2023
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2. 第三章-审计证据、第四章-审计抽样方法、第五章-信息技术对审计的影响、第六章-审计工作底稿 2023
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3. 第七章-风险评估、第八章-风险应对 2023
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4. 第九章-销售与收款循环的审计、第十章-采购与付款循环的审计、第十一章-生产与存货循环的审计、第十二章-货币资金的审计、第十三章-对舞弊和法律法规的考虑 2023
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5. 第十四章-审计沟通、第十五章-注册会计师利用他人的工作、第十六章-对集团财务报表审计的特殊考虑 2023
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6. 第十七章-其他特殊项目的审计、第十八章-完成审计工作 2023
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7. 第十九章-审计报告、第二十章-企业内部控制审计、简答题(一) 2023
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