2026年审计精讲班
112课时        刘哲良

1.本课程为精讲班,按照章节讲解重点,考点。 2.名师授课,权威点睛。 3.购买该课程的学员可免费观看此课程的所有视频! 4.感谢购买,考试100作为公益企业10年来已援建10+2所希望小学。 5、课程有效期:截止到考试当天

逐章精讲 重点梳理
基础提升 快速过关
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课程目录
课程介绍
课程评价
1.第一章-审计的概念与保证程度(一) 2026
免费试听
2.第一章-审计的概念与保证程度(二) 2026
免费试听
3. 第一章-审计要素 2026
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4. 第一章-审计目标 2026
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5. 第一章-审计基本要求 2026
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6. 第一章-审计风险 2026
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7. 第一章-注册会计师审计的执业责任 2026
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8. 第二章-职业道德基本原则和解决职业道德问题的基本思路(一) 2026
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9. 第二章-职业道德基本原则和解决职业道德问题的基本思路(二) 2026
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10. 第三章-基本概念和要求、收费 2026
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11. 第三章-经济利益 2026
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12. 第三章-贷款和担保以及商业关系、家庭和私人关系 2026
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13. 第三章-与审计客户之间的人员交流 2026
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14. 第三章-与审计客户长期存在业务关系 2026
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15. 第三章-为审计客户提供非鉴证服务 2026
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16. 第四章-审计证据的性质 2026
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17. 第四章-审计程序 2026
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18. 第四章-函证(一) 2026
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19. 第四章-函证(二) 2026
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20. 第四章-分析程序(一) 2026
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21. 第四章-分析程序(二) 2026
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22. 第六章-初步业务活动 2026
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23. 第六章-总体审计策略和具体审计计划 2026
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24. 第六章-重要性(一) 2026
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25. 第六章-重要性(二) 2026
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26. 第六章-重要性(三) 2026
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27. 第七章-风险识别和评估概述、风险评估程序、信息来源以及项目组内部的讨论 2026
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28. 第七章-了解被审计单位及其环境和适用的财务报告编制基础 2026
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29. 第七章-了解被审计单位内部控制体系各要素(一) 2026
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30. 第七章-了解被审计单位内部控制体系各要素(二) 2026
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31. 第七章-识别和评估重大错报风险 2026
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32. 第八章-针对财务报表层次重大错报风险的总体应对措施 2026
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33. 第八章-针对认定层次重大错报风险的进一步审计设计 2026
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34. 第八章-控制测试(一) 2026
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1.第一章-审计的概念与保证程度(一) 2025
免费试听
2.第一章-审计的概念与保证程度(二) 2025
免费试听
3. 第一章-审计要素 2025
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4. 第一章-审计目标 2025
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5. 第一章-审计基本要求 2025
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6. 第一章-审计风险 2025
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7. 第二章-初步业务活动 2025
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8. 第二章-总体审计策略和具体审计计划 2025
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9. 第二章-重要性(一) 2025
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10. 第二章-重要性(二) 2025
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11. 第二章-重要性(三) 2025
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12. 第三章-审计证据的性质 2025
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13. 第三章-审计程序 2025
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14. 第三章-函证(一) 2025
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15. 第三章-函证(二) 2025
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16. 第三章-分析程序(一) 2025
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17. 第三章-分析程序(二) 2025
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18. 第七章-风险识别和评估概述、风险评估程序、信息来源以及项目组内部的讨论 2025
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19. 第七章-了解被审计单位及其环境和适用的财务报告编制基础 2025
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20. 第七章-了解被审计单位内部控制体系各要素(一) 2025
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21. 第七章-了解被审计单位内部控制体系各要素(二) 2025
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22. 第七章-识别和评估重大错报风险 2025
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23. 第八章-针对财务报表层次重大错报风险的总体应对措施 2025
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24. 第八章-针对认定层次重大错报风险的进一步审计设计 2025
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25. 第八章-控制测试(一) 2025
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26. 第八章-控制测试(二) 2025
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27. 第八章-实质性程序 2025
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28. 第四章-审计抽样的相关概念 2025
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29. 第四章-审计抽样在控制测试中的应用(一) 2025
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30. 第四章-审计抽样在控制测试中的应用(二) 2025
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31. 第四章-审计抽样在控制测试中的应用(三) 2025
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32. 第四章-审计抽样在细节测试中的应用 2025
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33. 第五章-信息技术对审计的影响(一) 2025
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34. 第五章-信息技术对审计的影响(二) 2025
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35. 第六章-审计工程底稿(一) 2025
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36. 第六章-审计工程底稿(二) 2025
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37. 第九章-销售与收款循环的特点 2025
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38. 第九章-销售与收款循环的主要业务活动和相关内部控制、销售与收款循环的重大错报风险 2025
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39. 第九章-销售与收款循环的控制测试、销售与收款循环的实质性程序(一) 2025
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40. 第九章-销售与收款循环的实质性程序(二) 2025
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41. 第十章-采购与付款循环的审计 2025
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42. 第十一章-生产与存货循环的审计(一) 2025
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43. 第十一章-生产与存货循环的审计(二) 2025
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44. 第十一章-生产与存货循环的审计(三) 2025
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45. 第十二章-货币资金的审计(一) 2025
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46. 第十二章-货币资金的审计(二) 2025
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47. 第十三章-对舞弊和法律法规的考虑(一) 2025
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48. 第十三章-对舞弊和法律法规的考虑(二) 2025
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49. 第十三章-对舞弊和法律法规的考虑(三) 2025
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50. 第十四章-注册会计师与治理层的沟通(一) 2025
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51. 第十四章-注册会计师与治理层的沟通(二) 2025
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52. 第十四章-前任注册会计师和后任注册会计师的沟通 2025
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53. 第十五章-利用内部审计人员的工作 2025
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54. 第十五章-利用专家的工作 2025
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55. 第十六章-对集团财务报表审计的特殊考虑(一) 2025
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56. 第十六章-对集团财务报表审计的特殊考虑(二) 2025
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57. 第十六章-对集团财务报表审计的特殊考虑(三) 2025
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58. 第十六章-对集团财务报表审计的特殊考虑(四) 2025
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59. 第十六章-对集团财务报表审计的特殊考虑(五) 2025
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60. 第十七章-审计会计估计和相关披露(一) 2025
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61. 第十七章-审计会计估计和相关披露(二) 2025
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62. 第十七章-审计会计估计和相关披露(三) 2025
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63. 第十七章-关联方的审计(一) 2025
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64. 第十七章-关联方的审计(二) 2025
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65. 第十七章-考虑持续经营假设(一) 2025
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66. 第十七章-考虑持续经营假设(二) 2025
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67. 第十七章-首次接受委托时对期初余额的审计 2025
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68. 第十八章-完成审计工作概述 2025
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69. 第十八章-期后事项(一) 2025
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70. 第十八章-期后事项(二) 2025
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71. 第十八章-书面声明 2025
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72. 第十九章-审计报告(一) 2025
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73. 第十九章-审计报告(二) 2025
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74. 第十九章-审计报告(三) 2025
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75. 第十九章-审计报告(四) 2025
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76. 第十九章-审计报告(五) 2025
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77. 第二十章-内部控制审计的概念 2025
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78. 第二十章-计划内部控制审计工作、自上而下的方法 2025
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79. 第二十章-测试控制的有效性、企业层面控制的测试 2025
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80. 第二十章-业务流程、应用系统或交易层面的控制的测试、信息技术控制的测试、内部控制缺陷评价 2025
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81. 第二十章-完成内部控制审计工作、出具内部控制审计报告 2025
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82. 第二十一章-会计师事务所质量管理体系 2025
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83. 第二十一章-项目质量复核、对财务报表审计实施的质量管理 2025
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84. 第二十二章-职业道德基本原则和概念框架(一) 2025
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85. 第二十二章-职业道德基本原则和概念框架(二) 2025
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86. 第二十三章-基本概念和要求、收费 2025
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87. 第二十三章-经济利益 2025
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88. 第二十三章-贷款和担保以及商业关系、家庭和私人关系 2025
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89. 第二十三章-与审计客户之间的人员交流、与审计客户长期存在业务关系 2025
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90. 第二十三章-为审计客户提供非鉴证服务 2025
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课程简介

本课程紧扣教材大纲,逐章系统讲解。结合历年考情分析,典型例题系统解析,深度解读高频考点,聚焦考试题型,科学指导备考学习计划。帮助考生循序渐进掌握知识点,全面夯实基础!

适合学员

1、初次备考无经验,缺少学习计划;
2、自学能力弱不想看教材;
3、盲点多,自律性差?
4、时间少想速学,需要快速学习考试重难点。
5、点击目录可免费试听

课程目标

1、准确性:系统梳理准确提炼核心考点,不遗漏,不重复,全覆盖!
2、体系性:结合历年考试分值分布,区别重难点,建立合理的知识体系!
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客服QQ:2295868051,电话:0755—26506094

课程安排

本课程每节课时长30分钟左右

关于考试100

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我有海题 来自浙江

网课非常不错内容丰富多彩,老师授课都很用心,有不少老师是名师!这个课程全网性价比最最高了!满意!

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下雨天 来自四川

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九尾 来自山东

课程价格不贵,视频学习不挑地方,学了几天帮助很大,比报机构有用

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夕阳天使 来自陕西

去年买的一次性通过,今年再买,准备明年考,祝愿自己顺利通过。谢谢考试100各位老师

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涓涓清水 来自安徽

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